Faktúra SJ/00269/21

Faktúra doručená:27.10.2021
Číslo objednávky:telef 25.10.21
Číslo zmluvy:Rz 1.2.2021

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocie, zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 191,95 EUR