Faktúra SJ/00262/21

Faktúra doručená:19.10.2021
Číslo objednávky:18.10.2021
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maxi nuta tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 332,64 EUR