Faktúra 01/00273/21

Faktúra doručená:29.9.2021
Číslo objednávky:2100057

Dodávateľ
ROIN, s.r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava
IČO:35848901
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
papierové utierky ško
Názov položky
papierové utierky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 684,98 EUR