Faktúra SJ/00225/21

Faktúra doručená:04.10.2021
Číslo objednávky:01.10.2021 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
cereálne tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 344,52 EUR