Faktúra 01/00438/13

Faktúra doručená:22.11.2013
Číslo objednávky:25.11.2013 tel.
Číslo zmluvy:RZ 15.09.2012

Dodávateľ
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
cestoviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 156,24 EUR