Faktúra 01/00417/13

Faktúra doručená:21.11.2013
Číslo objednávky:18.11.2013 tel.
Číslo zmluvy:RZ 17.09.2012

Dodávateľ
ATC-JR, s.r.o.
Vsetínska cesta 766
020 01 Púchov
IČO:35760532
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 412,32 EUR