Faktúra 01/00197/21

Faktúra doručená:12.7.2021
Číslo zmluvy:Z 522021

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 6/21
Názov položky
vyúčt. plynz ško /6/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 258,27 EUR