Faktúra SJ/00117/21

Faktúra doručená:07.6.2021
Číslo objednávky:07.06.2021 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maxi nuta tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,60 EUR