Faktúra 01/00397/13

Faktúra doručená:06.11.2013
Číslo objednávky:29.10.2013 tel.
Číslo zmluvy:RZ 15.09.2012

Dodávateľ
ASTERA, s.r.o.
Stromová 5
91101 Trenčín
IČO:36238091
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 564,92 EUR