Faktúra 01/00142/21

Faktúra doručená:21.5.2021
Číslo objednávky:2100017

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava vnútor. rozvodov vody a kanaliz. - sociál. zariad. suterén A bud
Názov položky
oprava vnútor. rozvodov vody a kanaliz. A bud. suterén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 560,49 EUR