Faktúra 01/00113/21

Faktúra doručená:27.4.2021
Číslo objednávky:2100025

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
odstránenie havárie na potrubí v podkroví A bud.
Názov položky
odstránie havárie na potrubí A bud. podkrovie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,80 EUR