Faktúra SJ/00041/21

Faktúra doručená:20.4.2021
Číslo objednávky:09.04.2021 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
DOBROTA Trenčín s.r.o./Coop
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pekárske výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 9,24 EUR