Faktúra SJ/00027/21

Faktúra doručená:14.4.2021
Číslo objednávky:13.04.2021 tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.02.2021

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 52,48 EUR