Faktúra 01/00082/21

Faktúra doručená:31.3.2021
Číslo objednávky:2100023

Dodávateľ
INDES, s.r.o.
Pod Sokolice 13
91101 Trenčín
IČO:47609397
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál k údržbe / soc. zariad. suterén
Názov položky
materiál k údržbe- soc. zar. suterén
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 313,51 EUR