Faktúra 01/00053/21

Faktúra doručená:09.3.2021
Číslo objednávky:2100015

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby ško
Názov položky
čiastiace potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,48 EUR