Faktúra 01/00433/20

Faktúra doručená:31.12.2020
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
MT ško + šj 12/20
Názov položky
telekomunik. služby ško
Telekomun. služby šj 12/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8,69 EUR