Faktúra 01/00358/13

Faktúra doručená:20.12.2013
Číslo objednávky:1300081

Dodávateľ
UNIONTEX TRADE,spol.s r.o
Kubranska 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
závesy
Názov položky
závesy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,20 EUR