Faktúra 01/00340/13

Faktúra doručená:03.12.2013
Číslo objednávky:1300085

Dodávateľ
UNIPAP
Zlatovská 22
91101 Trenčín
IČO:46472738
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 203,70 EUR