Faktúra SJ/00213/20

Faktúra doručená:14.10.2020
Číslo objednávky:02.10.2020tel.
Číslo zmluvy:RZ31.01.2020

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 45,56 EUR