Faktúra 01/00261/20

Faktúra doručená:04.9.2020
Číslo objednávky:2000067

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava skriniek, pracovnej dosky.... kab. TV
Názov položky
oprava skriniek,výmena pracovnej dosky..
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 745,80 EUR