Faktúra SJ/00119/20

Faktúra doručená:05.3.2020
Číslo objednávky:02.03.2020 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maxi nuta tyčinky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 410,40 EUR