Faktúra 01/00311/13

Faktúra doručená:08.11.2013
Číslo objednávky:1300074

Dodávateľ
TORBIA, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 455/7
914 01 Trenčianská Teplá
IČO:36343129
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,60 EUR