Faktúra 01/00069/20

Faktúra doručená:13.3.2020
Číslo zmluvy:298736 + dod

Dodávateľ
Ille-Papier-Servis SK
Lichardova16,90901Skalica
91304 Chocholná
IČO:36226947
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
hygienický materiál ško
Názov položky
hygien. materiál ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 376,49 EUR