Faktúra SJ/00113/20

Faktúra doručená:09.3.2020
Číslo objednávky:03.03.2020 tel
Číslo zmluvy:RZ31.01.2020

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kur.rezne
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 365,93 EUR