Faktúra 01/00303/13

Faktúra doručená:04.11.2013
Číslo objednávky:1300075

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál-údržba
Názov položky
materiál údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 146,47 EUR