Faktúra 01/00463/19

Faktúra doručená:31.12.2019
Číslo zmluvy:6117557.11

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. telekomun. služieb 12/19 p. riad.
Názov položky
vyúčtov. telekomunik. služieb 12/19 p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,68 EUR