Faktúra 01/00458/19

Faktúra doručená:31.12.2019
Číslo zmluvy:Z00033/17/010

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirhy HO
Názov položky
prenájom kopirky HO
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 58,38 EUR