Faktúra 01/00462/19

Faktúra doručená:31.12.2019
Číslo zmluvy:6117557.10

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služieb škols. jed. 12/19
Názov položky
vyúčt. telekomunik. služ. šj 12/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3,76 EUR