Faktúra 01/00455/19

Faktúra doručená:27.12.2019
Číslo zmluvy:28.10.2002+ dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží šk + šj 12/19
Názov položky
prenájom rohoží šk 12/19
prenájom rohoží šj 12/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 94,31 EUR