Faktúra 01/00454/19

Faktúra doručená:20.12.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900029

Dodávateľ
Machara Juraj
Dúbrava 1076
913 33 Horná Súča
IČO:43555179
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
svietidlá + materiál škols. jed.
Názov položky
svietidlá + mater. škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 685,94 EUR