Faktúra 01/00453/19

Faktúra doručená:20.12.2019
Číslo objednávky:1900112

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie plynových a tlakových tepel. zariadení šk + šj
Názov položky
revízie plyn. a tlak.zariadení šk t
revízie plyn. a tlakových zariadení škols. jed.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 372,80 EUR