Faktúra 01/00450/19

Faktúra doručená:19.12.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900028

Dodávateľ
Miroslav Palušný
Dolná Súča 961
913 32 Dolná Súča
IČO:41793609
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
údržba a oprava elektrických zariadení škols. jed.
Názov položky
oprava a údržba elektrických zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 987,32 EUR