Faktúra 01/00447/19

Faktúra doručená:19.12.2019
Číslo objednávky:1900124

Dodávateľ
Renot.SK
Cintorínska 1377/8
01001 Žilina 1
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 345,30 EUR