Faktúra 01/00440/19

Faktúra doručená:13.12.2019
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné škols. jed.
Názov položky
vodné šj
stočné šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 445,87 EUR