Faktúra 01/00426/19

Faktúra doručená:10.12.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900026

Dodávateľ
Lichting Slovakia s.r.o.
Zlatovská 35
911 05 Trenčín
IČO:36850047
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
materiál na kazetový strop šj
Názov položky
materiál na kazetový strop šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 993,52 EUR