Faktúra 01/00425/19

Faktúra doručená:10.12.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900027

Dodávateľ
Peter Ďurmek - PROEL
J.Halašu 2704/5
911 08 Trenčín
IČO:43276971
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
demontáž dreveného podhľadu šj
Názov položky
demontáž dreveného podhľadu šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 689,72 EUR