Faktúra 01/00434/19

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo zmluvy:6117557.11

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčt. telekomunik. služ. p. riad.
Názov položky
vyúčtovanie telekomunik. služ. 11/19 p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 15,10 EUR