Faktúra 01/00432/19

Faktúra doručená:12.12.2019
Číslo zmluvy:TSK

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie telekomunik. služ. 11/19 šk + šj
Názov položky
vyúčt. telekomunik. služ. šk 11/19
vyúčtov. telekomunik. služ. šj 11/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,40 EUR