Faktúra 01/00427/19

Faktúra doručená:10.12.2019
Číslo objednávky:1900115

Dodávateľ
HToner s.r.o.
Javorová 87B
917 05 Trnava
IČO:52030458
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
údržba kopír. stroja
Názov položky
čistenie kopir. stroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,00 EUR