Faktúra 01/00413/19

Faktúra doručená:04.12.2019
Číslo zmluvy:Z 1.8.2018

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie prádla šj
Názov položky
čistenie prádla šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,20 EUR