Faktúra SJ/00452/19

Faktúra doručená:27.11.2019
Číslo objednávky:25.11.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
morčacie prsia, sliepky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 521,79 EUR