Faktúra 01/00393/19

Faktúra doručená:21.11.2019
Číslo objednávky:1900099

Dodávateľ
Renot.SK
Cintorínska 1377/8
01001 Žilina 1
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 155,59 EUR