Faktúra 01/00373/19

Faktúra doručená:08.11.2019
Číslo objednávky:1800045,1900100

Dodávateľ
Dušan Vranák
Duklianskych hrdinov 870/6
Trenčín
IČO:37128396
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prečistenie kanalizácie A bud 3.NP
Názov položky
prečistenie kanalaizácie A bud. 3np
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,13 EUR