Faktúra 01/00374/19

Faktúra doručená:08.11.2019
Číslo objednávky:ŠJ1900022

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace a kancelárske potreby šj
Názov položky
čistiace a kancelárske potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 843,66 EUR