Faktúra 01/00365/19

Faktúra doručená:07.11.2019
Číslo objednávky:1900098

Dodávateľ
Laugart Konecny Jiri
Bratislavská 5
91105 Trenčín
IČO:344266844
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava opláštenia obj. telocvične
Názov položky
oprava opláštenia objek. telocvične
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 340,00 EUR