Faktúra SJ/00419/19

Faktúra doručená:04.11.2019
Číslo objednávky:28.10.2019 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tyč.maxi nuta
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 387,60 EUR