Faktúra SJ/00380/19

Faktúra doručená:10.10.2019
Číslo objednávky:01.10.2019 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vianočka a veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,68 EUR