Faktúra SJ/00362/19

Faktúra doručená:07.10.2019
Číslo objednávky:02.10.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019

Dodávateľ
AG FOODS s.r.o.
Moyzesova 10
90201 Pezinok
IČO:34144579
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
ovocné čaje
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,90 EUR