Faktúra SJ/00333/19

Faktúra doručená:24.9.2019
Číslo objednávky:20.09.2019 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1.mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50239473
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
minerálna voda
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,33 EUR