Faktúra SJ/00331/19

Faktúra doručená:24.9.2019
Číslo objednávky:20.09.2019 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
Frape catering s.r.o.
Pekárska 7489/40A
917 01 Trnava
IČO:44178450
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
cer.tyč.Nuta
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 352,80 EUR